Atti amministrativi

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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 393 del 18/11/2014
POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II: Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attivitā A-C "Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e spazi per attivitā extrascolastiche:Liquidazione saldo incentivo al personale dell'ufficio tecnico per la conduzione del procedimento amministrativo.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 392 del 18/11/2014
Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 27, c. 2, lettera f) - Piano straordinario annualita' 2010: Liquidazione saldo incentivo al personale dell'ufficio tecnico per la conduzione del procedimento amministrativo.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 391 del 18/11/2014
Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 27, c. 2, lettera f) - Piano straordinario annualita' 2010 - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione fattura n.ro 04/2014 del 18.11.2014 quale saldo onorari e spese per progettazione, direzione e contabilita' spettanti al Dott. Ing. Cicito MORITTU - Via Principessa Jolanda, 23 - Sassari - Partita Iva n.ro 02434260903 Codice Fiscale MRTCCT48P11I614Z
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 390 del 18/11/2014
POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II: Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attivitā A-C "Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e spazi per attivitā extrascolastiche:PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione fattura n.ro 05/2014 del 18.11.2014 quale saldo onorari e spese per progettazione, direzione e contabilita' spettanti al Dott. Ing. Cicito MORITTU - Via Principessa Jolanda, 23 - Sassari - Partita Iva n.ro 02434260903 Codice Fiscale MRTCCT48P11I614Z
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 125 del 18/11/2014
Liquidazione provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f) . Periodo gennaio/ maggio 2014
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 124 del 18/11/2014
Liquidazione provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f) . Gennaio/ottobre 2014
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 389 del 17/11/2014
Opere di manutenzione straordinaria su alcuni giochi di proprieta' comunale da far eseguire ad un artigiano falegname: Liquidazione fattura n.ro 13/2014 del 14.11.2014 in favore della ditta RASSU Gian Paolo - Via Grazia Deledda - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01191960903 Codice Fiscale RSSGPL64C02D637V
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 35 del 17/11/2014
Giornata di formazione relativa alle modifiche introdotte dal Decreto legge N. 132 del 12/09/2014 organizzata dall'ANUSCA. Autorizzazione dipendente Ufficio Stato Civile e Anagrafe. Anticipazone di cassa in favore dell'Economo Comunale
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 56 del 14/11/2014
Impegno di spesa e contestuale liquidazione oneri inerenti le prestazioni di servizio come Revisore Contabile anno 2014 alla D.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 388 del 13/11/2014
POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II: Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attivitā A-C "Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e spazi per attivitā extrascolastiche:PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione incentivo personale dell'ufficio tecnico per conduzione del procedimento.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 387 del 13/11/2014
Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia Legge Regionale 29.05.2007, n. 2, art. 27, c. 2, lett. f) - OPERE DI COMPLETAMENTO - Liquidazione incentivo personale dell'ufficio tecnico per conduzione del procedimento
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 386 del 13/11/2014
Realizzazione marciapiede lungo la via Grazia Deledda : Liquidazione fattura n.ro 11/2014 del 13/11/2014 all'impresa CARBONI Tommaso di Florinas - Via Sulis n. 5 - Florinas - P.I. 02355220902
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 385 del 11/11/2014
Completamento ecocentro comunale e aree attrezzate di raggruppamento mediante fornitura di schermatura a verde costituita da piante rampicanti del tipo edera "Green Ripple": Affidamento lavori e impegno spesa nei confronti dell'impresa agricola AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.- Loc. Sa Luora, snc - FLORINAS (SS) - Partita Iva 02361510908
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 384 del 11/11/2014
Completamento ecocentro comunale e aree attrezzate di raggruppamento: Affidamento lavori e impegno spesa nei confronti dell'impresa artigiana Giuseppe FARINA - Via S'Ena, snc - FLORINAS (SS) - Partita Iva 02557870900
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 383 del 10/11/2014
Liquidazione fattura n.ro 348 del 06.10.2014 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferite al periodo dall'01.07.2014 al 31.08.2014 - Consorzio ZIR Chilivani - Zona Industriale c/o Centro Servizi - OZIERI - Partita Iva 00855530903
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 382 del 07/11/2014
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione saldo finale di cui alla fattura n.ro 22/2014 del 13.10.2014 della Soc. Coop. "LE RAGAZZE TERRIBILI" - Via Tempio, 65 - SASSARI - Partita Iva n.ro 02138940909 - per servizio di segreteria amministrativa e servizio fotografico.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 381 del 07/11/2014
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione saldo finale alla Soc. Coop. "LE RAGAZZE TERRIBILI" - Via Tempio, 65 - SASSARI quale rimborso delle spese anticipate - Partita Iva n.ro 02138940909.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 380 del 07/11/2014
Opere di sistemazione del verde e acquisto attrezzi per manutenzione ordinaria di immobili comunali :Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 0103140001094 del 15.04.2014 della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 379 del 07/11/2014
Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' esterna al centro abitato: Affidamento dei lavori alla ditta Merella Alessandro, via Ferracciu n. 2 - Florinas - P.I. 01311530909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 378 del 07/11/2014
Fornitura di corpi illuminanti a led da interni: Liquidaziosne fattura n. 6 del 07 ottobre 2014 in favore della ditta PEGASO di Aldo Cavallo - Viale Trieste n. 1/B - 07100 Sassari - P. Iva 02548200902
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 377 del 07/11/2014
Intervento di manutenzione straordinaria sull'ascensore della scuola media, mediante la sostituzione del quadro di manovra per impianto oleodinamico: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta LIFTIM di Miccinilli Quirico, via G.L. Serra n.44 - 07045 OSSI - P. Iva 01205200908
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 376 del 07/11/2014
Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e quella umida organica e servizi connessi - Liquidazione saldo incentivo per direzione lavori e conduzione del procedimento amministrativo anno 2014.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 375 del 07/11/2014
Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalitā turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Liquidazione saldo sulla fattura n.ro 26/2014 del 02.09.2014 all' impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 374 del 07/11/2014
Liquidazione fatture ENEL con scadenza 3 dicembre 2014
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 373 del 07/11/2014
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 397/2014, 483/2014 e 437/2014 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.

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