Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 352 del 13/10/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Liquidazione fondo incentivante per progettazione e conduzione procedimento amministrativo durante la fase progettuale; |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 351 del 13/10/2010 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRUNPLAST Snc |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 350 del 13/10/2010 Installazione rete wireless e sistemazione personal computer installati presso l'aula informatica della scuola media - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Computer Idea di Satta Domenico |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 349 del 13/10/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 56/2 del 30/08/2010 della ditta BRICHOME di Milena MASIA - FLORINAS |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 348 del 13/10/2010 Lavori di manutenzione sul motocarro "Tipper Quargo", di proprieta' del Comune di Florinas mediante sostituzione del radiatore - Impegno di spesa e affidamento incarico all' Autofficina del Sig. Gavino PERAZZONA - Florinas |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 347 del 13/10/2010 CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010: liquidazione fattura n.ro 138/2010 alla ditta PV 7220, stazione di servizio Tamoil di Muros per fornitura carburante mezzi meccanici - SETTEMBRE 2010. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 11/10/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 31 del 11/10/2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 11/10/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 30 del 11/10/2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 11/10/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 29 del 11/10/2010 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 346 del 08/10/2010 Lavori per l'ampliamento, riattamento e messa a norma di edificio da destinare a scuola pubblica per l'infanzia. Liquidazione saldo fattura 20/2010 alll'impresa Imprico Immobiliare Srl - Via Armando DIAZ, 4 - San Gavino Monreale per 3^ sal. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 345 del 08/10/2010 Fornitura e posa in opera di quadro stagno con serratura da installare a palo presso il campo di bocce di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 117/2010 del 08.10.2010 alla ditta CHESSA Alessandro di Florinas. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 344 del 08/10/2010 L. R. 20.09.2006 n. 14, art. 4, lett. f) e art. 21 lett. c). RESTAURO ORGANO STORICO DELLA PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA IN FLORINAS - (parte fonica): Liquidazione fattura 04/2010 oneri di progettazione alla Dott.ssa Adriana SANNA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 343 del 08/10/2010 L. R. 20.09.2006 n. 14, art. 4, lett. f) e art. 21 lett. c). RESTAURO ORGANO STORICO DELLA PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA IN FLORINAS - RESTAURO CASSA -: Liquidazione fattura 05/2010 onorari progettazione alla Dott.ssa Adriana SANNA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 342 del 08/10/2010 L.R. n.14/2006, art.21, c1, lett. M). "Festival Letterario "Florinas In Giallo" - Affidamento e impegno di spesa per fornitura di supporti pubblicitari. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 07/10/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 28 del 07/10/2010 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Sanna Giannella |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 06/10/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 27 del 06/10/2010 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 341 del 05/10/2010 Festival Letterario "Florinas In Giallo" - Affidamento, impegno di spesa e liquidazione acconto per organizzazione evento. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 340 del 05/10/2010 Lavori per l'ampliamento, riattamento e messa a norma di edificio da destinare a scuola pubblica per l'infanzia. Liquidazione 3^ SAL all'impresa Imprico Immobiliare Srl - Via Armando DIAZ, 4 - San Gavino Monreale. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 339 del 05/10/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 66/2010 del 30/09/2010 in favore della ditta SANNA Michele Autotrasporti per trasporto materiali vari e fornitura sabbia. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 338 del 01/10/2010 Liquidazione fatture per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferite ai mesi di luglio e agosto 2010 - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 337 del 01/10/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 8.063 del 06/09/2010 della ditta SIDER NET S.p.a. - Zona Industriale Predda Niedda Str 9 int. 6 - SASSARI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 336 del 01/10/2010 Lavori di risanamento, consolidamento e riqualificazione della casa comunale di Florinas: trasferimento e custodia archivio comunale: Liquidazione fattura n.ro 13/2010 del 1 ottobre 2010 alla ditta ArchiSard S.r.l. - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 335 del 01/10/2010 Servizio di risparmio energetico sull'impianto di pubblica illuminazione mediante l'impiego del sistema Dibawatt della ditta SORGENIA MENOWATT: Liquidazione reta di leasing alla SARDALEASING Gruppo BPER in scadenza 1 ottobre 2010. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 334 del 01/10/2010 Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. Liquidazione canone mensile alla ditta I.G. INSTALLATION GROUP di COSSU Angela - SETTEMBRE 2010. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 333 del 01/10/2010 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - per il periodo SETTEMBRE 2010. |
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