Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 278 del 19/08/2010 Liquidazione fattura per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferite ai mesi di maggio e giugno 2010 - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 17/08/2010 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 24 del 17/08/2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 277 del 13/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 40/2 del 05/08/2010 della ditta BRICHOME di Milena MASIA - FLORINAS |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 276 del 13/08/2010 Servizio di manutenzione delle aree a verde spontaneo del centro abitato del Comune di Florinas - Liquidazione fattura alla ditta Merella Alessandro |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 275 del 10/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fatture n.ro 36/2 del 31/07/2010 della ditta BRICHOME di Milena MASIA - FLORINAS |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 274 del 06/08/2010 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 3408/S/2010 del 04.08.2010 alla ditta CUGUSI S.a.s. di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 273 del 06/08/2010 Manutenzione straordinaria pompa di calore Casa Comunale - Affidamento e impegno di spesa nei confronti della ditta F.lli Costanzo e Antonio PAZZONA & C. S.n.c. - Z.I. Predda Niedda Nord - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 272 del 06/08/2010 Fornitura n.ro 2 scale con ruote, in profilati di alluminio , complete di parapetto e di altezza totale pari a mt. 2,00 da destinare al cimitero comunale: Affidamento fornitura e impegno di spesa nei confronti della ditta C. MASIA di Oristano. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 271 del 06/08/2010 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura mese di LUGLIO 2010. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 270 del 04/08/2010 Lavori per la sistemazione di un muro in Via Regina Elena e per il completamento dei marciapiedi posti nella parte alta di via Roma: Approvazione e liquidazione 1^ SAL alla ditta SPANEDDA Gian Franco - Via Roma, 79 - FLORINAS. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 269 del 04/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Liquidazione fattura n.ro 61/2010 del 14/07/2010 per acquisto materiale dalla ditta Giovanni Pasquale CANU - SASSARI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 268 del 04/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Incremento impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 59/2010 del 30/07/2010 in favore della ditta SANNA Michele Autotrasporti per trasporto blocchi e fornitura sabbia. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 267 del 04/08/2010 Liquidazione fattura per oneri di smaltimento RSU frazione umida relativa al periodo Gennaio - Giugno 2010 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 266 del 03/08/2010 Incarico professionaleper servizio di consulenza finalizzato all'ottenimento di finanziamenti fruibili a mezzo partecipazione a bandi europei e regionali: Liquidazione fattura n. 02/2010 quale acconto sulle prestazioni al Dott. Gialuigi MATTA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 265 del 03/08/2010 Liquidazione fattura per oneri di smaltimento RSU frazione umida relativa al periodo maggio - dicembre 2009 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 264 del 03/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 168/2010 del 03/08/2010 alla ditta FAPI S.r.l. di Luca PILO e Giovanni FANCELLU - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 263 del 03/08/2010 Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. Liquidazione canone mensile alla ditta I.G. INSTALLATION GROUP di COSSU Angela - LUGLIO 2010 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 262 del 03/08/2010 Installazione sul tetto della casa comunale impianto di produzione di KwP 14,805 di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Liquidazione fattura n.ro 09/2010 all'Ing. Filippo CAPULA per DD.LL. e contabilit dei lavori |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 261 del 03/08/2010 Lavori per la sistemazione di un muro in Via Regina Elena e per il completamento dei marciapiedi posti nella parte alta di via Roma: Liquidazione fattura 02/2010 quale acconto lavori alla ditta Franco SASSU - Florinas |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 260 del 03/08/2010 Lavori di risanamento, consolidamento e riqualificazione della casa comunale di Florinas: trasferimento e custodia archivio comunale: Liquidazione fattura n.ro 8/2010 del 2 agosto 2010 alla ditta ArchiSard S.r.l. - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 259 del 03/08/2010 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Impegno spesa e liquidazione fatture n.ro 3290 e 3215/S/2010 della ditta CUGUSI S.a.s. di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 258 del 03/08/2010 CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010: liquidazione fattura n.ro 109/2010 del 21 luglio 2010 alla ditta Elettromeccanica Roberto SCANU - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 257 del 03/08/2010 CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010: liquidazione fatture ditta PV 7220, stazione di servizio Tamoil di Muros per fornitura carburante mezzi meccanici - MAGGIO/GIUGNO 2010. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 256 del 03/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fatture n.ro 228/10 del 05/07/2010 della ditta CROMART S.r.l. - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2010 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 255 del 03/08/2010 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa e liquidazione fatture n.ro 33/2 del 13/07/2010 della ditta BRICHOME di Milena MASIA - FLORINAS |
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