ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
82,24€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
82,24€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
128,52€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
128,52€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
375,20€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
375,20€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
374,24€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
374,24€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007 PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
4.628,51€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
4.628,51€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 09/02/2019 Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 2/FE del 4 febbraio 2019 pervenuta al protocollo del comune di Florinas in data 9 febbraio 2019 al n.ro 712 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 09/02/2019
1.677,60€
2019
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BRICOMAN ITALIA SRL
Strada 8 Ang. Ss 131 - Z.i. Predda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 05602670969
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Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 08/02/2019 Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010000773 del 01/02/2019 pervenuta al protocollo del Comune d Florinas in data 08/02/2019 al n.ro 711 presentata dalla ditta BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969 |
410,90€ |
2019 |
BRICOMAN ITALIA SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 08/02/2019
410,90€
2019
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MERELLA ALESSANDRO
Via Grazia Deledda, 4
07030 -
Florinas (SS)
CF: MRLLSN68M26D637P PIVA: 01311530909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.39 del 07/02/2019 Lavori di sistemazione viali del cimitero comunale: Liquidazione fattura n.ro 4 del 05.02.2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
1.500,00€ |
2019 |
MERELLA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.39 del 07/02/2019
1.500,00€
2019
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ROMANO BIOSOLUTION S.R.L.
Viale Trieste N. 61
09123 -
Cagliari (CA)
CF: 03763780925 PIVA: 03763780925
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Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 07/02/2019 Fornitura di attrezzature da utilizzare nel corso di manifestazioni pubbliche. Liquidazione fattura n.ro 41/C del 07/02/2019 presentata dalla ditta Romano Biosolution Srl, viale Trieste n.61 - 09123 Cagliari (CA) - P.I. n. 03763780925 |
5.926,19€ |
2019 |
ROMANO BIOSOLUTION S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 07/02/2019
5.926,19€
2019
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SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Sp. 68 Km. O,300
07040 -
Codrongianos (SS)
CF: 02693700904 PIVA: 02693700904
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Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 05/02/2019 Fornitura carburante per i veicoli di proprietà comunale: Liquidazione fattura n.ro 14PA del 31/12/2018 pervenuta al protocollo del comune di Florinas in data 05/02/2019 al n.ro 629 in favore della ditta SAN BIAGIO Servizi Società Cooperativa - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 02693700904. |
758,25€ |
2019 |
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 05/02/2019
758,25€
2019
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